各部门、各单位:
根据《关于开展2020年度财务收支审计的函》(海师财函﹝2021﹞20号),我处派出审计组于2021年6月15日至2021年9月20日,对学校2020年度财政财务收支管理情况、国有资产管理情况等进行审计,并已出具正式审计报告,审计发现问题及整改建议详见附件。
现根据《海南师范大学内部审计工作暂行规定》有关规定,对于本次审计发现的问题,请财务处、国有资产管理处、后勤处、体育学院及其他相关部门、相关单位针对审计提出问题进行整改,并将整改结果(含相关证明材料)于2022年3月31日之前书面报送我处。
联系人:潘老师,联系电话:0898-65880173